Отчет об использовании средств на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в границах Волоколамского муниципального района Московской области на 2008 год
Приложение к Порядку финансирования расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в границах Волоколамского муниципального района Московской области в 2008 году
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД _______________________________________________________ (наименование) НА "____" _________________ 2008 ГОДА Раздел _ Подраздел _ Целевая статья _ Вид расходов _ Экономическая статья _ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦Наименование показателей или статей расходов ¦Единицы ¦За I квартал ¦За II квартал ¦За III квартал ¦Ожидаемое IV квартала ¦ ¦п/п¦ ¦измерения +---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦Внутримуници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальные ¦пальные ¦пальные ¦пальные ¦пальные ¦пальные ¦пальные ¦пальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городские ¦пригородные ¦городские ¦пригородные ¦городские ¦пригородные ¦городские ¦пригородные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршруты ¦маршруты ¦маршруты ¦маршруты ¦маршруты ¦маршруты ¦маршруты ¦маршруты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦транспорта ¦транспорта ¦транспорта ¦транспорта ¦транспорта ¦транспорта ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦общего ¦общего ¦общего ¦общего ¦общего ¦общего ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦пользования ¦пользования ¦пользования ¦пользования ¦пользования ¦пользования ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦Факт¦Норматив¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦1 ¦Затраты - всего ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата всего персонала ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единый социальный налог ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горючее (для автомобильного транспорта) ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергия (для электрического ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смазочные материалы ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износ резины ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническое обслуживание и ремонт подвижного ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизация - всего ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: амортизация, начисленная ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основные средства, приобретенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накладные расходы (общехозяйственные) ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие - всего ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦2 ¦Затраты (без амортизации, лизинга за счет ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦3 ¦Прочие расходы, не вошедшие в себестоимость ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦4 ¦Расходы фактические (без амортизации, ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизинга за счет средств бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦5 ¦Нормативные затраты, принятые к финансированию¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦6 ¦Собственные доходы от реализации ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦7 ¦Выделено из бюджета Московской области ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на финансирование выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от проезда граждан льготных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦8 ¦Выделено из бюджета муниципального ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦В том числе: за счет субсидий ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦за счет средств бюджета муниципального ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦Количество перевезенных пассажиров - всего ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦платных ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦льготных - всего ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦Среднемесячная зарплата ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦Численность персонала ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦Выполнено авто-часов, вагоно-часов в наряде ¦тыс. час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+ ¦ ¦Расходы (без амортизации, лизинга за счет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета) на 1 авто-час, вагоно-час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в наряде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------------------------------------+-----------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------- Руководитель (начальник) _________ ________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель _________ ________ (подпись) (Ф.И.О.) тел. _______________ "___" ______________ 2008 г.
Источник - Постановление главы Волоколамского муниципального района МО от 05.05.2008 № 948
![, заглавная страница](documents/i/50327_.gif)
Похожие документы
- Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
- Отчет об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
- Отчет об использовании субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждением городского округа Красноармейск Московской области
- Отчет об использовании средств на капитальный ремонт или ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме в городском поселении Истра Московской области
- Отчет об использовании денежных средств на оплату дополнительной медицинской помощи учреждением здравоохранения Московской области