Основные показатели перспективного финансового плана (муниципального образования) городского поселения Белоомут Московской области
Приложение 1 к Положению о разработке, применении и мониторинге перспективного финансового плана городского поселения Белоомут
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) НА ____-____ ГОДЫ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Показатель ¦Строка ¦Факт за ¦План на¦Вариант 1 ¦Вариант 2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦отчетный¦текущий¦ ¦ ¦утвержденный ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ПФП за __-__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦1-й ¦2-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦(n - 1) ¦n ¦(n + 1)¦(n + 2)¦(n +3)¦(n + 1)¦(n + 2)¦(n + 3)¦(n + 1)¦(n + 2)¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. Исходные макроэкономические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Макроэкономические показатели,¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для прогнозирования налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и неналоговых доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировки объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих обязательств 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. Показатели доходов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.1. Доходы местного бюджета ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в условиях действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.1.1. Доходы в виде ¦7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межбюджетных трансфертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 , тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.2. Доходы местного бюджета ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.2.1. Доходы в виде ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межбюджетных трансфертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 , тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦В доходах допустимо выделять ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от крупнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогоплательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. Муниципальный долг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1. Источники финансирования ¦10 = стр. 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита бюджета (сальдо), ¦- стр. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1.1. Поступление, ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1.2. Погашение, тыс. рублей ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.2. Объем муниципального ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.2.1. Остаток задолженности ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по муниципальным гарантиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦По долговой емкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. Показатели расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1. Общая сумма расходов ¦15 = стр. 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в условиях действующего ¦+ стр. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.1. Бюджет действующих ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.1.1. Расходы текущего ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.1.2. Расходы капитального ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.2. Резервные фонды ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3. Оценка ресурсов ¦20 = стр. 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для формирования бюджета ¦- стр. 16 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых обязательств, ¦стр. 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3.1. Расходы текущего ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3.2. Расходы капитального ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3.3. Досрочное погашение ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2. Средства для исполнения ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом изменения налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и бюджетного законодательства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1. Оценка ресурсов ¦25 = стр. 24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для формирования бюджета ¦- стр. 16 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых обязательств, ¦стр. 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1.1. Расходы текущего ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1.2. Расходы капитального ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1.3. Досрочное погашение ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
1 В зависимости от состава источников доходов и расходных обязательств муниципального характера.
2 Без учета поступлений из региональных фондов компенсаций.
3 По данным решения о бюджете на очередной финансовый год.
Источник - Решение Совета депутатов городского поселения Белоомут Луховицкого муниципального района МО от 29.05.2007 № 15/4
Похожие документы
- Основные показатели деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. Форма № ОПД-2011
- Основные показатели выполнения объемов реализации услуг по строительству, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, находящейся на балансе организации городского округа Химки Московской области
- Основные показатели перспективного финансового плана городского округа Лыткарино Московской области
- Основные показатели финансово-экономических результатов в городском округе Химки Московской области
- Основные показатели выполнения объемов реализации по уборке механизированным способом площади улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, закрепленной за предприятием, в городском округе Химки Московской области